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发表于:2019/1/7 11:47:39  点击数:1次 上市公司会计差错与审计风险探索

摘要:对于上市公司而言,财务报告展现了公司近期的经营成果以及财务的现状,这可以给投资者一定的依据来判断是否需要做投资决策。而会计差错的出现也对于整个公司的财务质量都有一定的影响,产生差错的极大原因可能是之前的财务报告出现了差错。如果目标审……

发表于:2019/1/7 11:46:03  点击数:1次 企业审计风险控制管理对策

摘要:审计工作对于加强企业经营管理、保护其财产安全等方面都有着至关重要的意义,但如今随着各类企业的发展,审计工作的风险也在不断地增加,为了减少审计风险对企业健康发展的影响,要充分了解风险的成因和提出解决措施。本文审计工作的现状后分析审计风……

发表于:2019/1/7 11:45:47  点击数:1次 大数据时代对CPA审计风险的影响

摘要:随着现代信息技术的快速发展,大数据云计算等现代化的信息管理技术,在各行各业中得到了广泛的应用,CPA作为数据密集型的行业,必须要针对各种复杂的数据信息进行深入的挖掘,并且寻找到更加真实有效的数据信息,这样才能够提高整个数据的整体质量……

发表于:2019/1/7 11:42:32  点击数:2次 中小企业内部审计绩效评价现况

摘要:随着国家政策对中小企业的倾斜,面对与时俱进的宏观观市场环境,中小企业必须加强风险防范、提高内部管理水平。面对管理精细化的要求,内部审计部门对评价企业经济活动、防控风险、提出战略规划方面发挥重要作用,审计绩效评价亦成为研究的核心内容。……

发表于:2019/1/3 10:26:41  点击数:6次 轻工业中小企业会计审计策略

【摘要】轻工业企业为我国居民生活生产提供充足的资料,是我国企业类型中重要的组成部分。轻工业经济也因为资产的获利能力,为我国经济建设作出了巨大的贡献。轻工行业和企业要想有一个良好的发展环境,国家有关部门的支持必不可少,而加强企业内部管理,尤……

发表于:2019/1/3 10:24:39  点击数:9次 谈企业财务审计方法

【摘要】随着我国经济不断发展,企业的财务工作也需要新的法律法规进行完善。当前企业沿用的财务会计审计方式遵循我国2007颁布的新会计准则《企业会计准则》,新的准则较高程度地提高了我国财务工作质量,但同时给企业财务审计工作带来新的挑战,工作人……

发表于:2019/1/3 10:20:28  点击数:2次 公立医院内部审计问题与解决途径

随着社会发展和国家医疗卫生体制改革的不断深入,医疗行业竞争日趋激烈,公立医院运营环境越来越复杂,运营活动日趋多元化,公立医院面临如何生存与更好发展的挑战。对此,公立医院必须加快建立符合医疗事业发展规律的现代医院管理制度,医院内部审计作为其……

发表于:2019/1/3 10:19:54  点击数:1次 高校内部审计信息精细化管理问题

摘要:本文分析了高校内部审计信息管理的存在问题,探讨精细化管理内部审计信息,提出一些建议和措施:运用甘特图、信息系统加强审计项目进度管理、细化和规范审计文书签发权限和发文管理、集中管理审计发现问题整改情况、分类与集中管理审计数据和资料、运……

发表于:2019/1/3 10:16:11  点击数:2次 智能审计取证模式应用对策

[摘要]智能审计具有审计视角的宏观性、审计思路的科学性、审计方法的先进性以及审计资源配置的合理性等优势。大数据对智能审计的影响主要表现在业务承接、计划管理、风险评估、风险应对、审计报告等方面。智能审计取证模式的创新对策包括更新审计理念、搭……

发表于:2019/1/3 10:11:41  点击数:4次 非标审计报告如何看关联方偿债问题

摘要关联方占款一直受到上市公司内部、监管部门以及中小股东的关注,但这一现象仍普遍存在于上市公司中。本文选取因关联方巨额占款、偿债困难而屡次被出具“非标”审计报告,甚至面临退市风险的安泰集团为对象,对安泰集团为解决关联方偿债问题而实施的资产……

发表于:2018/12/29 16:27:34  点击数:3次 公共机构能源计量问题及建议

摘要:对照GB/T29149—2012《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》,总结出公共机构能源计量工作存在能源计量器具配备不满足分户计量、分区计量及主要用能设备单独计量的要求及能源计量管理体系不完善等问题,分析了问题产生的原因,并……

发表于:2018/12/24 11:00:25  点击数:19次 网络信息技术在财务审计的运用

摘要:现代化网络信息技术在社会各个领域中的应用都非常广泛。电力企业属于我国社会经济发展的重要支柱,在电力企业财务审计管理中,运用网络信息技术能够有效提升企业财务审计工作效率、规避财务风险、提升财务审计工作质量等,以此来降低电力企业财务审计……

发表于:2018/12/19 11:28:08  点击数:5次 电网物资履约单据电子签章系统研究

摘要:近年来,江苏电力深入践行低碳环保理念,力推无纸化办公模式,通过电子签章、数字证书等技术构建物资履约单据电子签章系统,既提高了业务办理效率,又节约了社会资源,具有很高的推广价值。 关键词:无纸化;物资履约;电子签章;到货验收单 随着《……

发表于:2018/12/19 11:23:38  点击数:5次 如何强化公立医院库存物资财务监管

摘要:库存物资财务监管状况是公立医院财务监管当中的一项重要内容。本文阐述了加强公立医院库存物资财务监管的重要性,分析了公立医院库存物资财务监管过程中存在的问题,最后针对如何加强公立医院库存物资财务监管提出了几项建议,希望能够帮助公立医院不……

发表于:2018/12/19 11:23:17  点击数:7次 电力企业物资采购供应问题与解决方法

摘要:随着我国电力行业的迅猛发展,物资的采购与供应对整个电力企业的发展起到至关重要的作用,采购和供应关系是相通的,但又不尽相同,两者其实是一个联贯的动作,一个对外一个对内。要保障物资采购及供应满足企业的正常须有,就电力企业采购及供应工作常……

发表于:2018/12/4 11:20:24  点击数:48次 谈企业审计常见风险与对策

【摘要】现如今新时代的快速发展使得各企业所处的大环境变得更加复杂,因此在企业审计工作开展过程中所面临的条件以及环境都出现了很大程度的变化,在综合因素的影响下,企业内部的审计工作出现了诸多风险,对于审计工作的实际开展效率,造成了很大的影响。……

发表于:2018/12/4 11:18:02  点击数:40次 内部审计风险防范与绩效评价分析

摘要:内部审计风险的成因导致其具有客观性、不独立性、可控性、主观性等特点,为了控制和降低内部审计风险,本文通过统一独立性和客观性、加强风险可控性、健全审计体系、优化审计技术、提高审计质量等措施防范审计风险,从而使内部审计更好的发挥其职能,……

发表于:2018/12/4 11:16:23  点击数:20次 商业银行审计风险与管理对策

摘要:近年来,随着国际金融市场化竞争日益激烈,对于国内商业银行而言,在发展过程中面临的风险和挑战越来越多。加强商业银行内部审计工作,有助于及时发现和排查各类经营风险,从而更好地采取针对性措施不断提高风险应对能力和管理水平,促进商业银行实现……

发表于:2018/12/4 11:15:02  点击数:11次 建筑施工企业财务管理风险及审计对策

摘要:由于企业财务风险形成的影响要素广泛存在于企业的外部和内部环境,并且会发生在企业财务管理工作中的任何环节。因此,只有根据企业自身特点,分析其内外环境中的各种风险要素在财务风险形成的过程中的作用方式,发现企业财务风险发生和发展的规律和特……

发表于:2018/12/4 11:12:21  点击数:6次 电力企业工程审计信息化建设方法

摘要:随着社会经济的不断发展和计算机技术的不断提高,越来越多的电力企业意识到电力工程审计工作的重要性,并不断改善其审计水平。电力公司的发展必然要将信息化整合到审计工作中,以提高审计水平和工作效率。文章阐述了目前我国电力企业工程审计信息化建……

发表于:2018/12/4 11:04:01  点击数:11次 非遗保护专项资金绩效审计探讨

[提要]非物质文化遗产(简称“非遗”)保护专项资金是政府支持非遗发展的经济手段,绩效审计则是评价专项资金经济性、效率性及效果性的有效方式。然而,长期以来我国政府绩效审计缺乏权威的评价指标体系,针对不同审计对象评价指标又缺乏应变性,特别是针……

发表于:2018/12/4 11:03:35  点击数:10次 财政科技资金绩效审计制度改革研究

摘要:随着财政科技资金投入力度的加大和我国财政制度改革的不断深入,科技资金的绩效问题越来越受到政府、社会和学界的关注。基于科技资金绩效审计制度改革的重要性和紧迫性,文章从实施审计的基本要素入手,对山西省科技资金绩效审计的实施和制度建设的现……

发表于:2018/12/4 10:59:29  点击数:16次 管理会计思维如何做好企业内部审计

摘要:文章以银牛公司为例,对中小会计师事务所开展内部审计的工作方法进行了研究。结果表明:第一,财务会计是外部会计,服务于企业外部单位或个人,以财务会计思维开展内部审计工作,审计结果更倾向于财务数据的客观性、真实性,具有鉴证性质;第二,管理……

发表于:2018/11/22 9:58:18  点击数:16次 生态文明审计作用机制及实现路径

摘要:党的十九大报告将生态文明建设作为新时代中国特色社会主义建设的主战。拿、生态文明建设成为当下重点研究领域。推进生态文明建设离不开生态文明审计,生态文明审计依托可持续发展理论、经济外部性理论、生态经济学理论,作用于生态文明建设政……

发表于:2018/11/22 9:57:54  点击数:9次 医院审计难点与管理对策

摘要:在当前社会经济发展形势下,信息技术在各个行业领域得到有效应用,具有一定积极作用。信息化背景给医院审计工作带来了机遇和挑战,亟待采取有效的改革创新措施,克服当前医审计工作的难点。本文将通过分析处于信息化背景下医院审计中的难点,探讨如何……

发表于:2018/11/22 9:52:51  点击数:14次 公立医院主管部门如何开展内部审计

摘要:国家各部委多次强调要加强内部审计工作,公立医院主管部门组织开展内部审计是认真贯彻执行国家的要求,也是现实的需要。公立医院内部审计工作起步相对较晚,医院对内部审计的认识不足,组织内部审计工作存在推进的困难,笔者结合开展过的内部审计工作……

发表于:2018/11/22 9:49:28  点击数:5次 如何构建电力营销审计体系

随着信息技术发展和大数据网络的形成,如何运用信息化手段查找问题和风险,提高审计质量,助力电力营销工作成效提升,对于电网企业运营发展具有至关重要的作用,国网湖南省电力有限公司(以下简称湖南电力)针对新环境下电力营销审计管理中的短板和创新发展……

发表于:2018/11/22 9:45:28  点击数:11次 如何建立乡村基层审计体系

摘要:乡村振兴已然成为国家战略,为保证其顺利实现,作者针对目前乡村的现状,提出了开展乡村基层审计的必要性。结合农村基层审计实际情况,提出了构建农村基层审计体系和行动框架,并分析其在实施中面临的困难。针对困难,提出了相应的解决办法! 关键词……

发表于:2018/11/9 9:43:31  点击数:15次 高校内部审计问题与建议

[提要]随着网络信息技术的快速发展,大数据、财务共享的普遍运用,传统的高校内部审计已经无法满足高校发展需要,许多高校正在实现或已经实现内部审计从传统手工化向网络信息化的转变,这一转变使得高校内部审计在内外部环境、要素、范围、方法等方面随之……

发表于:2018/11/9 9:43:07  点击数:37次 企业内部审计问题及优化策略

摘要:内部审计是企业管理的一项重要内容。当前,企业内部审计的重要性日益凸显,如何有效发挥内部审计的积极作用,成为每个企业必须面对的课题。本文通过分析企业内部审计工作的重要作用及存在的问题,并提出一系列优化策略,旨在提升企业内部审计工作的质……

发表于:2018/11/8 9:20:38  点击数:17次 内部审计在医院经济管理的重要性

摘要:本文首先分析了内部审计在医院经济管理中的重要性,然后阐述了内部审计有效实施的对策,医院需要建立内部审计制度、做好财务审计工作,提高审计人员的能力,确保内部审计作用的充分发挥,以期为医院开展内部审计工作提供帮助。 关键词:内部审计;医……

发表于:2018/11/8 9:18:07  点击数:10次 中小保险公司风险导向内部审计研究

摘要:“偿二代”实施后,对中小保险公司的产品结构、资产配置以及风险管理能力提出了更高要求。而内部审计作为公司治理的重要角色,如何能在风险管理中更好地发挥第三道防线的作用,又如何能在公司不断发展和变革中转型,体现自身的增值价值呢?笔者认为那……

发表于:2018/11/8 9:15:08  点击数:20次 事业单位内部审计工作重点与应对策略

摘要:内部审计是事业单位内部管理工作的重要组成,在发现和解决问题、提高资金使用效益上具有重要作用。但是,随着财政体制的不断改革,事业单位内部审计中出现各种各样的问题。本文首先分析了事业单位内部审计特征,然后总结了内部审计工作重点和问题,最……

发表于:2018/11/7 14:52:17  点击数:17次 绩效审计在智慧供应链的应用

【摘要】智慧供应链是我国未来供应链发展的方向,其具有的资源整合性、共享性有利于企业扩大利润空间,提升企业竞争力。目前绩效审计在智慧供应链中的应用尚处于起步阶段,有助于评价智慧技术在供应链中的应用效果及其带来的效益。本文通过研究智慧供应链与……

发表于:2018/11/7 14:48:43  点击数:26次 谈绩效审计与财务审计的比较

摘要:我国的快速发展与进步与经济的发展与进步是息息相关的,对于经济活动的管理与监督也逐渐成为人们应该关注的重点。审计作为一种重要且有效的监督活动,是社会生产力发展的重要产物。进行审计可以将经济活动中的权力与监督分离开来,更加明确各个经济发……

发表于:2018/11/7 14:48:13  点击数:10次 智能绩效审计软件系统架构研究

摘要:绩效审计现已被发达国家广泛使用,也是我国内部审计发展的主要方向。现有审计软件缺乏辅助绩效审计功能,随着大数据时代的来临,使用数据挖掘和专家系统等智能技术辅助审计可以更加有效的开展工作。本文从需求出发,分析了使用现有审计软件开展绩效审……

发表于:2018/11/7 14:42:46  点击数:13次 如何优化高校内部审计

1995年,《关于加速科学技术进步的决定》颁发,提出了科教兴国战略,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置。2017年,《国家教育事业发展“十三五”规划》出台,“保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%”。伴随着国家……

发表于:2018/11/7 14:38:55  点击数:25次 企业如何实施内部审计程序

[摘要]随着全球经济化的不断发展,内部风险的有效管理与控制,引起了监管部门和企业管理者的高度重视,而通过内部审计来检视企业内部控制方面存在的漏洞及保证企业可持续、健康稳定发展,是企业内部环境治理的一种有效的管理方式。本文所阐述的内部审计操……

发表于:2018/11/7 11:56:26  点击数:12次 公立医院工程内部审计模式

摘要:工程内部审计作为建设风险管理的一道屏障,发挥着重要作用。目前,我国大型公立医院基本建立了相对独立的内部审计机构,然而在实践中,医院工程内部审计偏重于工程造价方面的审计,利用审计手段为管理部门决策和管理提供服务的职能未有效发挥。本文分……

发表于:2018/11/7 11:53:29  点击数:16次 公司清算审计与会计问题分析

摘要:随着市场经济的发展,企业所面临的竞争和压力越来越大,很多企业在激烈的竞争环境下选择终止经营,这时候,企业就需要做好公司清算,对企业未完结的业务、债务等进行处理,保护相关人员的合法权益。因此,企业终止经营必须要完成公司清算,并做好公司……

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